2021注会审计,网盘下载(179.30G)

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【00】会计、财管那些事儿-陈庆杰(05讲全) [672.70M]

讲义 [0.99M]

第1讲_伏羲的传说.pdf [202.75K]

第2讲_中药铺子逛一逛.pdf [188.38K]

第3讲_借贷咋回事.pdf [374.57K]

第5讲_维多利亚的秘密.pdf [251.12K]

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第5讲    维多利亚的秘密.mp4 [671.71M]

00-会计基础一点通-张志凤(公共课) [963.00M]

讲义 [2.19M]

第10讲_会计要素的核算(4).pdf [79.09K]

第11讲_会计要素的核算(5).pdf [258.96K]

第12讲_会计要素的核算(6).pdf [222.39K]

第14讲_财务报告.pdf [170.35K]

第1讲_前言、总论.pdf [181.79K]

第2讲_会计要素与会计等式.pdf [207.41K]

第3讲_会计科目与会计账户.pdf [107.68K]

第4讲_复式记账(1).pdf [163.61K]

第5讲_复式记账(2).pdf [92.17K]

第6讲_复式记账(3).pdf [133.14K]

第7讲_会计要素的核算(1).pdf [235.98K]

第8讲_会计要素的核算(2).pdf [96.75K]

第9讲_会计要素的核算(3).pdf [293.60K]

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第10讲    会计要素的核算(4).mp4 [53.34M]

第11讲    会计要素的核算(5).mp4 [241.00M]

第13讲    会计凭证与会计账簿、账务处理程序.mp4 [196.31M]

第6讲    复式记账(3).mp4 [128.08M]

第7讲    会计要素的核算(1).mp4 [215.74M]

第8讲    会计要素的核算(2).mp4 [126.34M]

00-税务基础一点通-刘颖(公共课) [0.00K]

讲义 [0.00K]

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01-导学先修直播-凌紫绮(更新至06讲) [2.74G]

讲义 [1.96M]

第1讲_解密审计天书(一).pdf [306.61K]

第2讲_解密审计天书(二).pdf [255.53K]

第3讲_解密审计天书(三).pdf [352.24K]

第4讲_解密审计天书(四).pdf [312.77K]

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第6讲_解密审计天书(六).pdf [340.24K]

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第1讲    解密审计天书(一).mp4 [560.48M]

第2讲    解密审计天书(二).mp4 [487.49M]

第4讲    解密审计天书(四).mp4 [551.14M]

第5讲    解密审计天书(五).mp4 [547.23M]

第6讲    解密审计天书(六).mp4 [655.46M]

01-导学先修直播-孙文静(更新至02讲) [0.00K]

讲义 [0.00K]

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02-精品入门班-凌紫绮(新)(更新至06讲) [611.55M]

讲义 [1.96M]

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第3讲    解密审计天书(三).mp4 [609.59M]

02-学习方法指导-凌紫绮(01讲全) [572.28M]

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第1讲    学习方法指导.mp4 [572.10M]

03-基础复盘班-凌紫绮(更新至02讲) [0.00K]

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03-预习班-张敬富(更新至13讲) [0.00K]

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04-教材变化分析指导-刘圣妮 [314.18M]

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04-重点抢学班-凌紫绮(更新至05讲) [237.80M]

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第1讲_课程目标、教学内容.pdf [134.49K]

第2讲_审计的概念(1).pdf [180.06K]

第3讲_审计的概念(2).pdf [148.35K]

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第5讲_审计目标(1).pdf [390.51K]

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第5讲    审计目标、认定(1).mp4 [236.65M]

05-前基础班-范永亮(更新至71讲) [17.17G]

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第10讲_重要性(3).pdf [229.36K]

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第13讲_审计证据的性质(1).pdf [119.99K]

第14讲_审计证据的性质(2).pdf [108.31K]

第15讲_审计程序、函证(1).pdf [111.14K]

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第33讲_了解被审计单位及其环境的内容.pdf [129.99K]

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第57讲_生产与存货循环的控制测试(1).pdf [87.60K]

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第5讲_审计风险、审计过程.pdf [153.69K]

第60讲_生产与存货循环的实质性程序(3)(1).pdf [142.20K]

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第01讲    审计概念.mp4 [371.86M]

第02讲    审计要素、审计目标(1).mp4 [328.94M]

第03讲    审计目标(2).mp4 [326.69M]

第04讲    审计基本要求.mp4 [301.82M]

第05讲    审计风险、审计过程.mp4 [324.93M]

第06讲    初步业务活动.mp4 [278.22M]

第07讲    总体审计策略和具体审计计划.mp4 [192.40M]

第08讲    重要性(1).mp4 [245.60M]

第09讲    重要性(2).mp4 [134.22M]

第10讲    重要性(3).mp4 [197.43M]

第11讲    重要性(4).mp4 [166.49M]

第12讲    重要性(5).mp4 [193.85M]

第13讲    审计证据的性质(1).mp4 [210.76M]

第14讲    审计证据的性质(2).mp4 [233.51M]

第15讲    审计程序、函证(1).mp4 [230.55M]

第16讲    函证(2).mp4 [373.73M]

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第20讲    审计抽样的相关概念(1).mp4 [205.68M]

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第27讲    信息技术的三方面影响、信息系统内部控制、信息技术对审计过程的影响.mp4 [292.46M]

第28讲    计算机辅助审计技术、数据分析、不同信息技术环境下的问题.mp4 [115.16M]

第29讲    基本要求.mp4 [264.70M]

第30讲    编制要求.mp4 [180.30M]

第31讲    归档要求.mp4 [162.31M]

第32讲    风险识别和评估的基础、风评程序、其他程序及项目组讨论.mp4 [356.07M]

第33讲    了解被审计单位及其环境的内容.mp4 [214.78M]

第34讲    了解被审计单位的内部控制(1).mp4 [220.10M]

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第66讲    财务报表审计中与舞弊相关的责任(1).mp4 [333.09M]

第67讲    财务报表审计中与舞弊相关的责任(2).mp4 [297.43M]

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第71讲    财务报表审计中对法律法规的考虑.mp4 [266.07M]

06-前基础班-凌紫绮(更新至50讲) [0.00K]

讲义 [0.00K]

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06-前基础班-张敬富(更新至83讲) [0.00K]

讲义 [0.00K]

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07-分章节习题班-范永亮(更新至19讲) [3.73G]

讲义 [2.49M]

第01讲_第一章_审计概述(1).pdf [142.11K]

第02讲_第二章_审计计划.pdf [156.51K]

第03讲_第三章_审计证据(1).pdf [127.89K]

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第06讲_第四章_审计抽样方法(1)(1).pdf [113.65K]

第07讲_第四章_审计抽样方法(2)(1).pdf [120.87K]

第08讲_第五章_信息技术对审计的影响.pdf [103.00K]

第09讲_第六章_审计工作底稿.pdf [137.50K]

第10讲_第七章_风险评估(1).pdf [122.28K]

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第16讲_第十章_采购与付款循环的审计(1)(1).pdf [154.32K]

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第18讲_第十一章_生产与存货循环的审计(1)(1).pdf [137.65K]

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第01讲    第一章_审计概述.mp4 [356.71M]

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07-分章节习题班-范永亮(更新至20讲) [0.00K]

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07-分章节习题班-范永亮(更新至23讲) [765.92M]

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第21讲_第十三章_对舞弊和法律法规的考虑.pdf [150.48K]

第22讲_第十四章_审计沟通.pdf [125.35K]

第23讲_第十五章_注册会计师利用他人的工作.pdf [131.80K]

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08-新基础班-范永亮(更新至18讲) [0.00K]

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08-新基础班-范永亮(更新至20讲) [0.00K]

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第22讲_审计抽样的相关概念(1).pdf [145.24K]

第23讲_审计抽样的相关概念(2)、审计抽样在控制测试中的应用(1)_create.pdf [329.65K]

第24讲_审计抽样在控制测试中的应用(2)_create.pdf [332.70K]

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第26讲_用于细节测试的货币单元抽样(1)_create.pdf [272.79K]

第27讲_用于细节测试的货币单元抽样(2)、用于细节测试的传统变量抽样(1)_create.pdf [260.43K]

第28讲_用于细节测试的传统变量抽样(2)、细节测试中的非统计抽样_create.pdf [285.99K]

第29讲_信息技术的三方面影响、信息系统内部控制、信息技术对审计过程的影响_create.pdf [311.96K]

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第31讲_基本要求_create.pdf [345.46K]

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第22讲    审计抽样的相关概念(1).mp4 [206.61M]

第23讲    审计抽样的相关概念(2)、审计抽样在控制测试中的应用(1).mp4 [367.55M]

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第29讲    信息技术的三方面影响、信息系统内部控制、信息技术对审计过程的影响.mp4 [285.95M]

第30讲    计算机辅助审计技术、数据分析、不同信息技术环境下的问题.mp4 [115.16M]

第31讲    基本要求.mp4 [263.42M]

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第34讲    风险识别和评估的基础、风评程序、其他程序及项目组讨论.mp4 [367.90M]

第35讲    了解被审计单位及其环境的内容.mp4 [213.87M]

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第46讲    主要凭证与会计记录.mp4 [196.71M]

第47讲    主要业务活动和相关内部控制.mp4 [335.26M]

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第66讲_货币资金的重大错报风险、测试货币资金的内部控制.pdf [126.66K]

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第66讲    货币资金的重大错报风险、测试货币资金的内部控制.mp4 [213.98M]

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第68讲    货币资金的实质性程序(2).mp4 [198.60M]

第69讲    财务报表审计中与舞弊相关的责任(1).mp4 [339.31M]

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第73讲_注册会计师与治理层的沟通(1).pdf [133.04K]

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第1讲    教材剧变下的学习指导、审计的概念与保证程度(1).mp4 [357.88M]

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第10讲    审计风险(2)、审计过程.mp4 [263.67M]

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第7讲    审计目标(3).mp4 [220.89M]

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第25讲_审计抽样的相关概念(1).pdf [184.45K]

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第27讲_审计抽样在控制测试中的应用(1).pdf [300.70K]

第28讲_审计抽样在控制测试中的应用(2).pdf [233.82K]

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第25讲    审计抽样的相关概念(1).mp4 [285.00M]

第26讲    审计抽样的相关概念(2).mp4 [276.37M]

第27讲    审计抽样在控制测试中的应用(1).mp4 [268.21M]

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第10讲_重要性(1).pdf [406.92K]

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第14讲_审计证据(1).pdf [137.94K]

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第16讲_审计程序(1).pdf [208.04K]

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第18讲_分析程序.pdf [203.88K]

第19讲_课前导读、审计的概念与保证程度(1).pdf [159.13K]

第1讲_课程目标、教学内容.pdf [134.49K]

第20讲_审计的概念与保证程度(2).pdf [238.42K]

第21讲_审计的概念与保证程度(3)(1).pdf [123.21K]

第22讲_审计要素(1).pdf [261.70K]

第23讲_审计目标(1).pdf [482.68K]

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第28讲_审计风险(2).pdf [217.86K]

第29讲_初步业务活动.pdf [168.30K]

第2讲_审计的概念(1).pdf [180.06K]

第30讲_总体审计策略和具体审计计划、重要性(1).pdf [252.58K]

第31讲_重要性(2).pdf [220.82K]

第32讲_重要性(3).pdf [198.32K]

第33讲_审计证据的性质(1)(1).pdf [235.71K]

第34讲_审计证据的性质(2)、审计程序(1).pdf [323.05K]

第35讲_函证(1)(1).pdf [204.74K]

第36讲_函证(2).pdf [269.37K]

第37讲_函证(3).pdf [258.81K]

第38讲_函证(4)、分析程序(1).pdf [193.95K]

第39讲_分析程序(2).pdf [179.22K]

第3讲_审计的概念(2).pdf [148.35K]

第40讲_信息技术对审计的影响.pdf [232.64K]

第41讲_审计工作底稿(1).pdf [165.57K]

第42讲_审计工作底稿(2).pdf [182.86K]

第43讲_审计抽样的相关概念(1).pdf [183.91K]

第44讲_审计抽样的相关概念(2).pdf [257.43K]

第45讲_审计抽样在控制测试中的应用(1).pdf [262.08K]

第46讲_审计抽样在控制测试中的应用(2).pdf [222.33K]

第47讲_审计抽样在细节测试中的应用(1).pdf [276.54K]

第48讲_审计抽样在细节测试中的应用(3).pdf [182.25K]

第49讲_审计抽样在细节测试中的应用(2).pdf [207.65K]

第4讲_审计的概念(3).pdf [316.51K]

第50讲_风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论(1).pdf [279.09K]

第5讲_审计目标、认定(1).pdf [390.51K]

第6讲_认定(2).pdf [222.95K]

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第8讲_审计风险(1).pdf [244.46K]

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视频 [7.35G]

第02讲    审计的概念(1).mp4 [340.46M]

第04讲    审计的概念(3).mp4 [192.59M]

第05讲    审计目标、认定(1).mp4 [236.65M]

第06讲    认定(2).mp4 [166.98M]

第07讲    认定(3).mp4 [287.44M]

第09讲    审计风险(2).mp4 [229.84M]

第10讲    重要性(1).mp4 [338.47M]

第12讲    错报(1).mp4 [252.51M]

第13讲    错报(2).mp4 [202.82M]

第14讲    审计证据(1).mp4 [157.47M]

第15讲    审计证据(2).mp4 [263.15M]

第16讲    审计程序(1).mp4 [221.03M]

第19讲    课前导读、审计的概念与保证程度(1).mp4 [213.10M]

第21讲    审计的概念与保证程度(3).mp4 [147.93M]

第22讲    审计要素.mp4 [275.79M]

第23讲    审计目标(1).mp4 [280.27M]

第25讲    审计目标(3).mp4 [210.89M]

第28讲    审计风险(2)、审计过程.mp4 [263.83M]

第29讲    初步业务活动.mp4 [259.63M]

第30讲    总体审计策略和具体审计计划、重要性(1).mp4 [221.21M]

第32讲    重要性(3).mp4 [290.94M]

第34讲    审计证据的性质(2)、审计程序.mp4 [235.08M]

第35讲    函证(1).mp4 [293.43M]

第37讲    函证(3).mp4 [272.09M]

第39讲    分析程序(2).mp4 [242.09M]

第40讲    信息技术对审计的影响.mp4 [261.85M]

第43讲    审计抽样的相关概念(1).mp4 [284.27M]

第45讲    审计抽样在控制测试中的应用(1).mp4 [268.31M]

第47讲    审计抽样在细节测试中的应用(1).mp4 [286.35M]

第50讲    风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论(1).mp4 [327.80M]

08-新基础班-凌紫绮(更新至51讲) [5.70G]

讲义 [4.22M]

第32讲_风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论(1)(1).pdf [377.04K]

第33讲_风险评估程序、信息来源以及项目内部的讨论(2)、了解被审计单位及其环境(1)(1).pdf [250.58K]

第34讲_了解被审计单位及其环境(2)、了解被审计单位的内部控制(1)(1).pdf [212.40K]

第35讲_了解被审计单位的内部控制(2)(1).pdf [235.20K]

第36讲_了解被审计单位的内部控制(3)、评估重大错报风险(1)(1).pdf [264.66K]

第37讲_评估重大错报风险(2)(1).pdf [189.32K]

第38讲_综合题实战(1)(1).pdf [227.90K]

第39讲_综合题实战(2)(1).pdf [155.62K]

第40讲_财务报表层次重大错报风险的总体应对措施(1).pdf [227.93K]

第41讲_针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序(1)(1).pdf [240.52K]

第42讲_针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序(2)、控制测试(1)(1).pdf [200.56K]

第43讲_控制测试(2)(1).pdf [252.18K]

第44讲_控制测试(3)、实质性程序(1)(1).pdf [159.43K]

第45讲_实质性程序(2)(1).pdf [174.48K]

第46讲_了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制(1)(1).pdf [216.85K]

第47讲_了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制(2)、销售与收款循环的重大错报风险的评估(1)(1).pdf [211.11K]

第48讲_销售与收款循环的重大错报风险的评估(2)(1).pdf [148.95K]

第49讲_销售与收款循环的重大错报风险的评估(3)、控制测试、实质性程序(1)(1).pdf [206.37K]

第50讲_销售与收款循环的实质性程序(2)(1).pdf [212.81K]

第51讲_销售与收款循环的实质性程序(3)(1).pdf [160.98K]

视频 [5.70G]

第32讲    风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论(1).mp4 [324.00M]

第33讲    风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论(2)、了解被审计单位及其环境(1).mp4 [374.68M]

第34讲    了解被审计单位及其环境(2)、了解被审计单位的内部控制(1).mp4 [324.75M]

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第35讲_审计工作底稿概述、审计工作底稿的格式、要素和范围.pdf [189.85K]

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第37讲_风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.pdf [339.27K]

第38讲_了解被审计单位及其环境(1).pdf [156.52K]

第39讲_了解被审计单位及其环境(2).pdf [179.73K]

第40讲_了解被审计单位及其环境(3)、了解被审计单位的内部控制(1).pdf [168.00K]

第41讲_了解被审计单位的内部控制(2).pdf [159.49K]

第42讲_了解被审计单位的内部控制(3).pdf [168.68K]

第43讲_了解被审计单位的内部控制(4).pdf [147.62K]

第44讲_评估重大错报风险.pdf [227.17K]

第45讲_总体应对措施、进一步审计程序(1).pdf [223.47K]

第46讲_进一步审计程序(2)、控制测试(1).pdf [152.30K]

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视频 [7.01G]

第26讲    审计抽样的相关概念(1).mp4 [182.85M]

第27讲    审计抽样的相关概念(2).mp4 [282.96M]

第28讲    审计抽样在控制测试中的应用(1).mp4 [319.04M]

第29讲    审计抽样在控制测试中的应用(2).mp4 [328.46M]

第30讲    审计抽样在控制测试中的应用(3)、审计抽样在细节测试中的运用(1).mp4 [317.98M]

第31讲    审计抽样在细节测试中的运用(2).mp4 [290.94M]

第32讲    审计抽样在细节测试中的运用(3).mp4 [288.94M]

第33讲    审计抽样在细节测试中的运用(4).mp4 [414.36M]

第34讲    信息技术对审计的影响.mp4 [314.21M]

第35讲    审计工作底稿概述、审计工作底稿的格式、要素和范围.mp4 [341.10M]

第36讲    审计工作底稿的归档.mp4 [243.47M]

第37讲    风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.mp4 [302.42M]

第38讲    了解被审计单位及其环境(1).mp4 [394.00M]

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第44讲    评估重大错报风险.mp4 [315.29M]

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第49讲_销售与收款循环的特点、销售与收款循环涉及的主要单据与会计记录(1).pdf [231.87K]

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视频 [1.29G]

第49讲    销售与收款循环的特点、销售与收款循环涉及的主要单据与会计记录.mp4 [377.59M]

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10-习题精讲班-刘圣妮(更新至05讲) [975.15M]

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第2讲_第二章_审计计划(1).pdf [254.34K]

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10-习题精讲班-刘圣妮(更新至07讲) [546.31M]

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第6讲_第四章_审计抽样方法.pdf [193.23K]

第7讲_第五章_信息技术对审计的影响、第六章_审计工作底稿.pdf [181.93K]

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第6讲    第四章_审计抽样方法.mp4 [209.47M]

第7讲    第五章_信息技术对审计的影响、第六章_审计工作底稿.mp4 [336.48M]

11-名师讲作业直播-凌紫绮(更新至01讲) [193.10M]

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12-分考点作业班-凌紫绮(更新至01讲) [0.00K]

讲义 [0.00K]

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【01】抢跑计划 [0.00K]

【01】视频 [0.00K]

【02】讲义 [0.00K]

【02】行者计划 [0.00K]

【03】打好基础 [0.00K]

【04】只做好题 [0.00K]

【05】月考试卷 [0.00K]

z华(文件夹内自动更新中) [80.07G]

【01】零基础预习班-徐永涛(33讲全) [5.65G]

讲义 [4.01M]

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视频 [5.65G]

0101第01讲审计的含义和性质.mp4 [249.84M]

0201第01讲审计业务流程概述.mp4 [136.00M]

0202第02讲初步业务活动.mp4 [174.38M]

0301第01讲审计目标.mp4 [216.20M]

0302第02讲审计风险.mp4 [151.78M]

0303第03讲计划审计工作.mp4 [149.38M]

0304第04讲重要性的概念与重要性水平的确定.mp4 [140.15M]

0305第05讲重要性的运用.mp4 [141.56M]

0401第01讲审计程序.mp4 [155.73M]

0402第02讲分析程序和审计证据.mp4 [215.38M]

0403第03讲审计工作底稿概述、编制以及复核.mp4 [156.02M]

0501第01讲风险评估程序.mp4 [194.81M]

0502第02讲了解被审计单位及其环境.mp4 [118.79M]

0503第03讲内部控制的要素.mp4 [165.86M]

0504第04讲了解内部控制的范围、性质、深度、内容.mp4 [99.16M]

0505第05讲了解被审计单位内部控制的步骤.mp4 [241.17M]

0506第06讲识别和评估重大错报风险.mp4 [91.81M]

0601第01讲风险应对措施概述.mp4 [125.19M]

0602第02讲控制测试.mp4 [268.27M]

0603第03讲实质性程序.mp4 [131.69M]

0701第01讲信息技术对审计的影响、信息技术审计.mp4 [203.53M]

0702第02讲审计抽样的相关概念.mp4 [170.34M]

0703第03讲审计抽样的基本步骤.mp4 [269.35M]

0801第01讲业务循环审计流程.mp4 [207.98M]

0802第02讲了解业务活动与控制测试.mp4 [222.68M]

0803第03讲营业收入的实质性程序.mp4 [93.75M]

0804第04讲应收账款的主要实质性程序及函证的必要性、时间.mp4 [205.57M]

0805第05讲与应收账款函证有关的基本程序.mp4 [185.27M]

0806第06讲存货的实质性程序.mp4 [222.76M]

0807第07讲货币资金的实质性程序.mp4 [97.82M]

0901第01讲完成审计工作概述.mp4 [153.75M]

0902第02讲审计报告.mp4 [195.03M]

1001第01讲审计职业规范.mp4 [234.53M]

【02】思维逻辑-陈楠(16讲全) [3.00G]

讲义 [1.69M]

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视频 [3.00G]

0001第01讲课程前言.mp4 [64.33M]

0101第01讲审计前生缘.mp4 [239.18M]

0201第01讲审计日历簿.mp4 [215.36M]

0202第02讲业务期间、审计报告日、书面声明的时间、内部审计报告日、期后事项的种类、工作底稿的归档与保存.mp4 [204.65M]

0301第01讲审计“天团”和与被审计单位相关的机构.mp4 [238.39M]

0302第02讲审计中注册会计师的类型与管理层的专家.mp4 [186.79M]

0401第01讲初步业务活动.mp4 [205.44M]

0402第02讲制订审计计划、与治理层的初步沟通.mp4 [125.97M]

0403第03讲了解被审计单位、评估重大错报风险.mp4 [247.06M]

0404第04讲总体应对措施、进一步审计程序、控制测试、实质性程序.mp4 [260.17M]

0405第05讲评价发现的错报、与治理层沟通、获取书面声明.mp4 [155.65M]

0406第06讲确定审计意见、关键审计事项.mp4 [176.26M]

0501第01讲审计证据概述、充分性、适当性.mp4 [196.12M]

0502第02讲审计程序概述.mp4 [151.12M]

0503第03讲函证程序基本要求.mp4 [207.77M]

0504第04讲存货监盘基本要求.mp4 [195.42M]

【03】基础精讲班-陈楠(更新至0405讲new) [7.29G]

讲义 [9.86M]

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0101第01讲审计基本概念和业务保证程度.mp4 [232.37M]

0101第01讲审计基本概念和业务保证程度new.mp4 [269.80M]

0102第02讲三方关系人、财务报表以及财务报表编制基础.mp4 [141.13M]

0103第03讲职业怀疑的内涵、职业怀疑的运用.mp4 [219.67M]

0104第04讲职业判断的概念和质量.mp4 [128.81M]

0105第05讲会计与审计.mp4 [89.05M]

0106第06讲管理层认定、审计目标.mp4 [270.53M]

0107第07讲重大错报风险.mp4 [190.40M]

0108第08讲确定审计风险、审计固有限制.mp4 [203.23M]

0109第01讲治理层与管理层、合伙人与项目组.mp4 [137.49M]

0110第02讲前后任注册会计师、审计中的专家.mp4 [197.41M]

0201第01讲审计证据概述.mp4 [160.32M]

0202第02讲审计程序概述.mp4 [163.03M]

0203第03讲审计证据的特征、评价审计证据.mp4 [270.66M]

0204第01讲审计抽样的概念及其适用.mp4 [272.65M]

0205第02讲审计抽样的分类及其风险.mp4 [215.03M]

0205第02讲审计工作底稿要素.mp4 [170.33M]

0206第01讲审计工作底稿概述(1).mp4 [151.26M]

0206第01讲审计工作底稿概述.mp4 [151.35M]

0206第02讲审计抽样的分类及其风险.mp4 [213.74M]

0207第02讲审计工作底稿要素.mp4 [170.98M]

0301第01讲审计日历簿.mp4 [154.89M]

0302第01讲初步业务活动.mp4 [165.64M]

0303第02讲考虑职业道德规范、业务承接的质量控制.mp4 [188.73M]

0304第03讲委托前与前任沟通.mp4 [164.38M]

0305第01讲审计业务约定书.mp4 [156.00M]

0306第02讲审计计划基本内容.mp4 [155.80M]

0307第03讲监督咨询质控规范.mp4 [129.25M]

0308第04讲与治理层初步沟通.mp4 [149.68M]

0309第01讲确定审计重要性.mp4 [247.39M]

0310第02讲实际执行的重要性.mp4 [166.40M]

0311第03讲错报的含义及分类、明显微小错报.mp4 [188.74M]

0312第01讲评价利用专家工作.mp4 [141.51M]

0313第02讲与专家达成一致.mp4 [147.78M]

0314第03讲利用内审人员概述、利用内审相关要求.mp4 [185.88M]

0315第01讲集团审计基本概念与业务承接.mp4 [154.09M]

0316第02讲集团审计的重要性和集团重要组成部分.mp4 [151.70M]

0401第01讲风险导向准则.mp4 [106.14M]

0402第02讲风险评估程序、项目组内部讨论.mp4 [223.89M]

0403第01讲了解被审计单位的外部因素.mp4 [125.75M]

0404第02讲了解被审计单位的性质.mp4 [133.76M]

0405第03讲了解被审计单位战略目标与会计政策.mp4 [194.72M]

【03】基础精讲班-陈楠(更新至0407讲new) [497.94M]

讲义 [493.79K]

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0406第01讲内部控制含义及控制环境要素.mp4 [263.01M]

0407第02讲控制活动要素及其他内部控制要素.mp4 [234.45M]

【03】基础精讲班-陈楠(更新至0411讲new) [681.49M]

讲义 [947.38K]

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视频 [680.56M]

0408第01讲与审计相关的内控、了解内控的深度.mp4 [148.71M]

0409第02讲识别和了解内部控制、初步评价内部控制.mp4 [188.49M]

0410第01讲舞弊的含义及责任.mp4 [126.92M]

0411第02讲对舞弊的风险评估.mp4 [216.45M]

【03】基础精讲班-陈楠(更新至0412讲new) [278.37M]

讲义 [265.10K]

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视频 [278.11M]

0412第03讲对法律法规的考虑及集团审计风险评估.mp4 [278.11M]

【03】基础精讲班-陈楠(更新至0414讲new) [253.13M]

讲义 [443.24K]

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0413第01讲风险评估基本考虑.mp4 [150.52M]

0414第02讲考虑特别风险.mp4 [102.18M]

【03】基础精讲班-陈楠(更新至0501讲new) [189.01M]

讲义 [381.47K]

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视频 [188.63M]

0501第01讲总体应对策略.mp4 [188.63M]

【03】基础精讲班-荆晶(更新至2001讲new) [20.39G]

讲义 [31.71M]

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视频 [20.36G]

0001第01讲审计学习方法.mp4 [122.21M]

0002第02讲官方《审计》教材与本课程索引对照、2021审计官方教材变动.mp4 [223.40M]

0003第03讲审计考试题型与分值、2020年审计真题分析.mp4 [61.10M]

0101第1.1讲审计的定义.mp4 [187.40M]

0101第1.1讲审计的定义new.mp4 [175.79M]

0102第1.2讲合理保证和有限保证、注册会计师审计和政府审计、职业责任和期望差距、审计报告和信息差距.mp4 [169.65M]

0103第2.1讲审计业务的三方关系人.mp4 [174.00M]

0104第2.2讲财务报表及其编制基础、审计证据、审计报告.mp4 [118.25M]

0105第3.1讲总体审计目标.mp4 [116.82M]

0106第3.2讲认定.mp4 [206.48M]

0107第3.3讲具体审计目标.mp4 [238.83M]

0108第4讲审计基本要求.mp4 [189.18M]

0109第5.1讲审计风险.mp4 [255.52M]

0110第5.2讲风险间的同反向关系、审计的固有限制.mp4 [140.05M]

0111第6讲审计过程.mp4 [98.55M]

0201第7讲审计证据.mp4 [199.79M]

0202第8讲审计程序.mp4 [267.68M]

0203第9.1讲分析程序的目的、分析程序用作风险评估程序.mp4 [112.95M]

0204第9.2讲分析程序用作实质性程序.mp4 [219.49M]

0205第9.3讲分析程序用于总体复核.mp4 [69.91M]

0301第10.1讲审计抽样基本概念(1).mp4 [125.80M]

0302第10.2讲审计抽样基本概念(2).mp4 [226.09M]

0302第10.2讲审计抽样基本概念(2)new.mp4 [226.24M]

0303第11.1讲审计抽样在控制测试中的应用——样本设计阶段.mp4 [243.00M]

0304第11.2讲选取样本阶段.mp4 [200.25M]

0305第11.3讲评价样本结果阶段.mp4 [147.31M]

0306第12.1讲样本设计阶段、确定抽样方法.mp4 [158.06M]

0307第12.2讲确定样本规模、选取样本并对其实施审计程序.mp4 [200.45M]

0308第12.3讲推断总体的错报.mp4 [110.19M]

0309第12.4讲考虑抽样风险、错报的性质和原因、得出总体结论.mp4 [273.51M]

0401第13.1讲审计工作底稿的含义、目的、编制要求、性质.mp4 [130.55M]

0402第13.2讲审计工作底稿的格式、要素和范围.mp4 [178.92M]

0403第13.3讲审计工作底稿的归档.mp4 [153.86M]

0501第14.1讲信息技术对企业财务报告和内部控制的影响、信息技术中的一般控制和应用控制测试.mp4 [201.60M]

0502第14.2讲信息技术对审计的影响、数据分析、不同信息技术环境下的问题.mp4 [177.87M]

0601第15.1讲初步业务活动的目的与内容、审计的前提条件.mp4 [173.88M]

0602第15.2讲审计业务约定书.mp4 [192.19M]

0603第16讲总体审计策略与具体审计计划.mp4 [211.84M]

0604第17.1讲重要性的含义、审计重要性运用的环节.mp4 [159.44M]

0605第17.2讲计划的重要性.mp4 [183.69M]

0606第17.3讲实际执行的重要性、审计过程中修改重要性.mp4 [155.01M]

0607第17.4讲评价审计过程中识别出的错报.mp4 [182.78M]

0701第01讲风险识别和评估的概述和作用.mp4 [96.71M]

0702第02讲风险评估程序——询问、分析程序.mp4 [184.61M]

0703第03讲观察、检查、穿行测试、其他审计程序和信息来源、项目组内部讨论.mp4 [159.86M]

0704第04讲了解被审计单位及其环境(除内部控制).mp4 [58.19M]

0705第05讲行业状况、法律环境和监管环境及其他外部因素.mp4 [232.11M]

0706第06讲了解被审计单位的性质、会计政策的选择和运用、目标战略与经营风险、业绩衡量评价.mp4 [251.30M]

0707第07讲内部控制的含义、目标和要素、与审计相关的控制、了解的深度.mp4 [245.97M]

0708第08讲内部控制的局限性、控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通.mp4 [226.57M]

0709第20.3讲控制活动、对信息的监督.mp4 [149.97M]

0710第20.4讲在整体层面和业务流程层面了解内控.mp4 [236.18M]

0711第21.1讲识别和评估财务报表层次和认定层次的重大错报风险.mp4 [169.45M]

0712第21.2讲特别风险、仅通过实质性程序无法应对的重大错报风险、对风险评估的修正.mp4 [216.67M]

0801第22.1讲接受客户订购单、批准赊销信用、按销售单供货发运货物、向客户开具发票.mp4 [185.25M]

0802第22.2讲记录销售、现金与银行存款存入、销售退回折扣与折让、坏账计提与核销、相关的内部控制.mp4 [163.10M]

0803第23.1讲收入舞弊假设、收入确认舞弊手段.mp4 [180.75M]

0804第23.2讲收入确认可能存在舞弊风险的迹象、对收入确认实施分析程序.mp4 [126.24M]

0805第24讲测试销售与收款循环的内部控制.mp4 [204.56M]

0806第25.1讲营业收入的实质性程序.mp4 [147.31M]

0807第25.2讲应收账款的实质性程序.mp4 [235.22M]

0808第25.3讲询证函的设计、函证的控制、实施函证时需要关注的舞弊风险迹象以及采取的应对措施.mp4 [191.36M]

0809第25.4讲应收账款函证.mp4 [224.42M]

0810第25.5讲坏账准备的实质性程序、财务报表项目的重分类调整.mp4 [107.44M]

0901第26.1讲采购与付款循环的业务活动、主要单据与内部控制.mp4 [260.93M]

0902第27.1讲采购与付款循环的重大错报风险.mp4 [95.98M]

0903第28.1讲测试采购与付款循环的内部控制.mp4 [72.95M]

0904第29.1讲采购与付款循环的实质性程序.mp4 [177.77M]

1001第30讲生产与存货循环的业务活动、主要单据与内部控制.mp4 [246.31M]

1002第31、32讲生产与存货循环的重大错报风险、测试生产与存货循环的内部控制.mp4 [113.47M]

1003第33.1讲存货审计的复杂性和审计目标、存货监盘的作用和计划.mp4 [246.07M]

1004第33.2讲存货监盘程序、需要特别关注的情况、结束时的工作、特殊情况的处理.mp4 [227.67M]

1005第33.3讲存货计价测试.mp4 [254.18M]

1101第34讲货币资金循环的业务活动、主要单据与内部控制.mp4 [190.44M]

1102第35讲货币资金的重大错报风险.mp4 [136.15M]

1103第36讲测试货币资金的内部控制.mp4 [68.63M]

1104第37.1讲库存现金的实质性程序.mp4 [129.40M]

1105第37.2讲银行存款的实质性程序.mp4 [223.21M]

1106第37.3讲其他货币资金的实质性程序.mp4 [179.52M]

1201第38讲应对财务报表层重大错报风险的总体应对措施.mp4 [151.79M]

1202第39讲针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4 [204.21M]

1203第40.1讲控制测试的含义、内容和性质.mp4 [128.35M]

1204第40.2讲控制测试的时间、范围.mp4 [213.64M]

1205第41讲实质性程序.mp4 [230.21M]

1301第42.1讲舞弊的含义和种类、治理层、管理层的责任与注册会计师的责任.mp4 [71.83M]

1302第42.2讲风险评估程序和相关活动、识别和评估舞弊导致的重大错报风险.mp4 [223.96M]

1303第43讲应对舞弊风险.mp4 [244.84M]

1304第44讲财务报表审计中对法律法规的考虑.mp4 [250.11M]

1401第45.1讲会计估计的性质与审计目标、识别和评估会计估计的重大错报风险.mp4 [140.54M]

1402第45.2讲应对评估的重大错报风险以及特别风险、评价会计估计的合理性并确定错报.mp4 [162.08M]

1403第46.1讲关联方的审计.mp4 [233.21M]

1404第47.1讲持续经营假设的责任、风险评估和应对、评估管理层的评估.mp4 [204.65M]

1405第47.2讲审计结论与报告、与治理层的沟通.mp4 [140.59M]

1406第48讲首次接受委托时对期初余额的审计.mp4 [257.32M]

1501第49讲完成审计工作概述.mp4 [220.56M]

1502第50.1讲注册会计师对不同时段期后事项的责任划分、第一时段期后事项的审计.mp4 [158.80M]

1503第50.2讲第二时段期后事项的审计、第三时段期后事项的审计.mp4 [140.23M]

1504第51讲书面声明.mp4 [237.53M]

1601第52、53讲审计报告的概述、意见类型及基本内容.mp4 [185.86M]

1602第54讲在审计报告中沟通关键审计事项.mp4 [217.62M]

1603第55讲非无保留意见的审计报告.mp4 [170.73M]

1604第56讲在审计报告中增加强调事项段和其他事项段.mp4 [207.41M]

1605第57讲比较信息.mp4 [190.50M]

1606第58讲其他信息.mp4 [257.15M]

1701第59.1讲与治理层沟通的根本原因、作用、总体要求和目的、沟通的对象及事项.mp4 [244.59M]

1702第59.2讲沟通的过程和记录.mp4 [62.67M]

1703第60讲与前任注册会计师沟通.mp4 [218.11M]

1801第61讲注册会计师利用内审工作.mp4 [219.35M]

1802第62讲注册会计师利用专家工作.mp4 [243.31M]

1901第63.1讲与集团财务报表审计的有关概念、责任设定以及业务的承接与保持.mp4 [276.10M]

1902第63.2讲重要性、了解集团及其环境、组成部分及其环境和组成部分注册会计师.mp4 [212.78M]

1903第63.3讲对评估的风险采取的应对措施、针对合并过程设计和实施进一步审计程序.mp4 [184.42M]

1904第63.4讲与组成部分注册会计师的沟通、评价审计证据、与集团管理层和集团治理层的沟通.mp4 [173.40M]

2001第64讲内部控制审计的概念.mp4 [190.08M]

【03】基础精讲班-李景辉(更新至0904讲) [7.30G]

讲义 [11.15M]

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0101第01讲审计的概念与保证程度.mp4 [191.23M]

0102第02讲审计要素.mp4 [220.02M]

0103第03讲审计的基本要求.mp4 [149.02M]

0104第04讲审计风险和审计过程.mp4 [171.18M]

0201第01讲初步业务活动.mp4 [186.75M]

0202第02讲总体审计策略和具体审计计划.mp4 [270.05M]

0203第03讲重要性的含义、整体重要性和特定类别重要性的确定.mp4 [166.15M]

0204第04讲实际执行的重要性及其应用、审计过程中修改重要性.mp4 [158.48M]

0205第05讲错报.mp4 [118.48M]

0301第01讲审计证据的性质.mp4 [251.70M]

0302第02讲审计程序.mp4 [64.71M]

0303第03讲函证决策、函证的内容、询证函的设计.mp4 [244.94M]

0304第04讲对函证过程的控制、未收到回函的处理、评价函证的可靠性.mp4 [180.06M]

0305第05讲对不符事项的处理.mp4 [111.70M]

0306第06讲分析程序.mp4 [181.64M]

0401第01讲审计抽样的相关概念.mp4 [193.56M]

0402第02讲审计抽样在控制测试中的应用—样本设计阶段.mp4 [95.39M]

0403第03讲审计抽样在控制测试中的应用—选取样本阶段.mp4 [135.88M]

0404第04讲审计抽样在控制测试中的应用—评价样本结果阶段.mp4 [152.73M]

0405第05讲审计抽样在细节测试中的运用—选取样本阶段.mp4 [246.87M]

0406第06讲审计抽样在细节测试中的运用——评价样本结果阶段.mp4 [207.01M]

0501第01讲信息技术对审计的影响.mp4 [203.67M]

0601第01讲审计工作底稿概述.mp4 [74.42M]

0602第02讲审计工作底稿的格式、要素和范围.mp4 [239.89M]

0602第02讲审计工作底稿的格式、要素和范围new.mp4 [239.89M]

0603第03讲审计工作底稿的归档.mp4 [125.90M]

0603第03讲审计工作底稿的归档new.mp4 [125.90M]

0701第01讲风险评估概述、程序、信息来源以及项目内部的讨论.mp4 [271.45M]

0702第02讲了解被审计单位总体要求、行业状况、法律和监管环境及被审计单位性质.mp4 [198.23M]

0703第03讲了解被审计单位目标、战略以及相关经营风险、财务业绩衡量和评价情况.mp4 [89.86M]

0704第04讲内部控制概述.mp4 [130.79M]

0705第05讲内部控制要素.mp4 [152.62M]

0706第06讲在整体层面和业务流程层面了解内部控制.mp4 [204.54M]

0707第07讲评估重大错报风险时考虑的因素.mp4 [160.17M]

0708第08讲需要特别考虑的重大错报风险.mp4 [127.55M]

0801第01讲财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.mp4 [167.88M]

0802第02讲针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4 [109.51M]

0803第03讲控制测试的含义和要求、控制测试的性质.mp4 [105.47M]

0804第04讲控制测试的时间、控制测试的范围.mp4 [158.94M]

0805第05讲实质性程序.mp4 [198.97M]

0901第01讲销售与收款循环的特点、业务活动和相关内部控制.mp4 [226.25M]

0902第02讲销售与收款循环存在的重大错报风险.mp4 [193.08M]

0903第03讲存在的重大错报风险、根据重大错报风险评估结果设计进一步审计程序.mp4 [150.43M]

0904第04讲测试销售与收款循环的内部控制.mp4 [109.25M]

【03】基础精讲班-李景辉(更新至0905讲new) [467.92M]

讲义 [683.95K]

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视频 [467.25M]

0903第03讲销售与收款循环存在的重大错报风险new.mp4 [217.09M]

0904第04讲存在的重大错报风险、根据重大错报风险评估结果设计进一步审计程序new.mp4 [195.30M]

0905第05讲销售与收款循环的控制测试.mp4 [54.86M]

【03】基础精讲班-李景辉(更新至0909讲new) [618.06M]

讲义 [873.02K]

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视频 [617.21M]

0906第06讲营业收入的审计目标、获取收入明细表、检查收入的确认.mp4 [199.11M]

0907第07讲检查交易价格、实施销售.mp4 [100.52M]

0908第08讲营业收入的特别审计程序.mp4 [127.69M]

0909第09讲应收账款的实质性程序.mp4 [189.89M]

【03】基础精讲班-徐永涛(更新至0403讲) [4.11G]

讲义 [4.70M]

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视频 [4.10G]

0101第01讲审计的概念.mp4 [152.76M]

0102第02讲鉴证业务保证程度、注册会计师审计与政府审计.mp4 [118.97M]

0103第03讲审计要素.mp4 [114.42M]

0104第04讲审计目标.mp4 [276.67M]

0105第05讲审计基本要求.mp4 [200.60M]

0106第06讲审计风险.mp4 [277.04M]

0107第07讲固有限制与期望差距、审计过程.mp4 [215.43M]

0201第01讲初步业务活动.mp4 [215.17M]

0202第02讲审计业务约定书.mp4 [180.52M]

0203第03讲计划审计工作.mp4 [103.84M]

0204第04讲审计重要性.mp4 [281.21M]

0205第05讲重要性水平运用.mp4 [243.99M]

0301第01讲审计证据的含义与性质.mp4 [146.00M]

0302第02讲审计证据的性质、对审计证据的评价.mp4 [208.18M]

0303第03讲具体审计程序、审计程序的分类.mp4 [179.96M]

0304第04讲函证.mp4 [207.39M]

0305第05讲询证函的控制、函证过程中特殊情况的处理.mp4 [172.41M]

0306第06讲分析程序.mp4 [244.79M]

0401第01讲审计抽样的含义与特征、审计抽样方法.mp4 [212.30M]

0402第02讲审计抽样的适用范围、抽样风险和非抽样风险.mp4 [212.25M]

0403第03讲审计抽样在控制测试中的应用—样本设计阶段.mp4 [238.67M]

【03】基础精讲班-徐永涛(更新至0405讲) [313.09M]

讲义 [473.78K]

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0404第04讲审计抽样在控制测试中的应用—选取样本阶段.mp4 [185.16M]

0405第05讲审计抽样在控制测试中的应用—评价样本结果阶段.mp4 [127.46M]

【03】基础精讲班-徐永涛(更新至0409讲) [1.00G]

讲义 [1.38M]

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视频 [1.00G]

0404第04讲审计抽样在控制测试中的应用—选取样本阶段.mp4 [185.16M]

0405第05讲审计抽样在控制测试中的应用—评价样本结果阶段.mp4 [127.46M]

0406第06讲审计抽样在细节测试中的应用—样本设计阶段、选取样本阶段.mp4 [248.88M]

0407第07讲审计抽样在细节测试中的应用—确定样本量、选取样本实施程序、评价样本结果.mp4 [161.58M]

0408第08讲货币单元抽样—定义、选取样本阶段、推断总体的错报.mp4 [141.92M]

0409第09讲货币单元抽样—定义、选取样本阶段、推断总体的错报.mp4 [154.88M]

【03】基础精讲班-徐永涛(更新至0602讲) [652.98M]

讲义 [937.86K]

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视频 [652.07M]

0501第01讲信息技术中的内部控制.mp4 [181.77M]

0502第02讲信息技术对审计过程的影响及数据分析.mp4 [174.99M]

0601第01讲审计工作底稿概述.mp4 [122.11M]

0602第02讲审计工作底稿的格式、要素和范围.mp4 [173.19M]

【03】基础精讲班-徐永涛(更新至0702讲) [1.09G]

讲义 [1.60M]

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视频 [1.08G]

0501第01讲信息技术中的内部控制.mp4 [181.77M]

0502第02讲信息技术对审计过程的影响及数据分析.mp4 [174.99M]

0601第01讲审计工作底稿概述.mp4 [122.11M]

0602第02讲审计工作底稿的格式、要素和范围.mp4 [173.19M]

0603第03讲审计工作底稿的归档与管理.mp4 [111.97M]

0701第01讲风险识别和评估概述.mp4 [190.93M]

0702第02讲了解被审计单位及其环境.mp4 [155.92M]

【03】基础精讲班-徐永涛(更新至0703讲) [401.58M]

讲义 [569.86K]

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0001第01讲审计导学.mp4 [197.29M]

0703第03讲了解被审计单位内部控制.mp4 [203.73M]

【03】基础精讲班-徐永涛(更新至0706讲) [690.04M]

讲义 [817.39K]

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视频 [689.24M]

0704第04讲内部控制局限性以及了解内部控制五要素.mp4 [238.08M]

0705第05讲了解被审计单位内部控制(应用).mp4 [264.65M]

0706第06讲评估重大错报风险.mp4 [186.51M]

【03】基础精讲班-徐永涛(更新至0804讲) [742.85M]

讲义 [928.74K]

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视频 [741.94M]

0801第01讲针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.mp4 [134.43M]

0802第02讲针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4 [148.24M]

0803第03讲控制测试.mp4 [268.03M]

0804第04讲实质性程序.mp4 [191.24M]

【03】基础精讲班-徐永涛(更新至0902讲) [1.22G]

讲义 [1.40M]

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视频 [1.22G]

0801第01讲针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.mp4 [134.43M]

0802第02讲针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4 [148.24M]

0803第03讲控制测试.mp4 [268.03M]

0804第04讲实质性程序.mp4 [191.24M]

0901第01讲了解主要业务活动与内部控制.mp4 [278.93M]

0902第02讲风险评估与控制测试.mp4 [228.94M]

【03】基础精讲班-徐永涛(更新至0906讲) [1.08G]

讲义 [1.37M]

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视频 [1.07G]

0901第01讲了解主要业务活动与内部控制.mp4 [278.93M]

0902第02讲风险评估与控制测试.mp4 [228.94M]

0903第03讲营业收入的审计目标及部分常规实质性程序.mp4 [161.43M]

0904第04讲营业收入的常规实质性程序.mp4 [132.16M]

0905第05讲应收账款的实质性程序.mp4 [153.43M]

0906第06讲应收账款的函证程序.mp4 [145.30M]

【03】基础精讲班-杨闻萍(更新至0802讲new) [8.96M]

讲义 [8.96M]

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【03】基础精讲班-杨闻萍(更新至0805讲new) [8.46G]

讲义 [9.66M]

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视频 [8.45G]

0101第01讲审计基本原理导读和命题规律.mp4 [102.90M]

0102第02讲审计的概念和保证程度.mp4 [228.41M]

0103第03讲审计业务的三方关系人.mp4 [220.39M]

0104第04讲财务报表、财务报表编制基础、审计证据、审计报告.mp4 [122.68M]

0105第05讲审计目标概述.mp4 [92.81M]

0106第06讲管理层认定与具体审计目标.mp4 [217.66M]

0107第07讲审计基本要求.mp4 [220.38M]

0108第08讲审计风险.mp4 [219.25M]

0201第01讲初步业务活动.mp4 [266.52M]

0201第01讲初步业务活动new.mp4 [277.31M]

0202第02讲总体审计策略和具体审计计划、审计重要性的含义.mp4 [253.56M]

0203第03讲审计重要性的确定.mp4 [269.58M]

0204第04讲错报.mp4 [108.94M]

0301第01讲审计证据的含义以及充分性和适当性.mp4 [195.13M]

0302第02讲充分性和适当性的关系、评价充分性和适当性时的特殊考虑.mp4 [99.71M]

0303第03讲审计程序.mp4 [153.00M]

0304第04讲函证决策、函证内容、询证函的设计.mp4 [248.77M]

0305第05讲函证的实施与评价.mp4 [233.87M]

0306第06讲函证的实施与评价——例题.mp4 [135.17M]

0307第07讲分析程序的目的、分析程序用作风险评估程序.mp4 [136.70M]

0308第08讲分析程序用作实质性程序、分析程序用作总体复核.mp4 [256.47M]

0401第01讲审计抽样、抽样风险和非抽样风险.mp4 [238.49M]

0402第02讲统计抽样和非统计抽样、属性抽样和变量抽样.mp4 [101.76M]

0403第03讲审计抽样在控制测试中的应用——样本设计阶段.mp4 [146.92M]

0404第04讲审计抽样在控制测试中的应用——选取样本阶段.mp4 [180.57M]

0405第05讲审计抽样在控制测试中的应用——评价样本结果阶段、非统计抽样.mp4 [166.71M]

0406第06讲审计抽样在细节测试中的运用——概念、传统变量抽样.mp4 [205.01M]

0407第07讲货币单元抽样的含义及优缺点、运用.mp4 [248.44M]

0408第08讲货币单元抽样举例、非统计抽样的运用.mp4 [186.54M]

0501第01讲信息技术对企业财务报告和内部控制的影响、信息技术中一般控制和应用控制测试.mp4 [208.05M]

0502第02讲信息技术对审计过程的影响、数据分析、不同信息技术环境下的问题.mp4 [124.94M]

0601第01讲审计工作底稿概述及格式、要素和范围.mp4 [262.14M]

0602第02讲审计工作底稿的归档.mp4 [166.72M]

0701第01讲风险识别和评估概述.mp4 [128.41M]

0702第02讲风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.mp4 [170.10M]

0703第03讲了解被审计单位及其环境.mp4 [251.92M]

0704第04讲了解被审计单位及其环境——例题.mp4 [250.04M]

0705第05讲了解被审计单位的内部控制.mp4 [234.24M]

0706第06讲信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督及了解内部控制.mp4 [257.35M]

0707第07讲评估重大错报风险.mp4 [175.05M]

0801第01讲针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.mp4 [145.67M]

0802第02讲针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4 [165.83M]

0803第03讲控制测试含义、要求、性质及考虑期中审计证据.mp4 [248.41M]

0804第04讲如何考虑以前审计获取的审计证据、控制测试的范围.mp4 [142.68M]

0805第05讲实质性程序.mp4 [185.07M]

【03】基础精讲班-杨闻萍(更新至0903讲new) [642.26M]

讲义 [756.67K]

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视频 [641.52M]

0901第01讲销售与收款循环的业务活动、内部控制和重大错报风险的评估.mp4 [244.30M]

0902第02讲销售与收款循环的内部控制及营业收入审计.mp4 [253.28M]

0903第03讲应收账款审计.mp4 [143.94M]

【03】基础精讲班-杨闻萍(更新至1105讲new) [1.41G]

讲义 [1.68M]

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视频 [1.41G]

0001第01讲近年试题及命题规律分析.mp4 [142.04M]

0002第02讲教材的基本框架、2021年教材的主要变化、重点分布及复习建议.mp4 [168.81M]

1001第01讲采购与付款循环的审计.mp4 [239.88M]

1101第01讲生产与存货循环业务活动、内部控制、控制测试及重大错报风险.mp4 [147.40M]

1102第02讲存货监盘的作用、存货监盘计划.mp4 [243.33M]

1103第03讲存货监盘程序.mp4 [199.52M]

1104第04讲存货监盘特殊情况的处理.mp4 [127.38M]

1105第05讲存货计价测试.mp4 [171.93M]

【03】基础精讲班-杨闻萍(更新至1202讲new) [383.50M]

讲义 [497.68K]

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视频 [383.01M]

1201第01讲货币资金的内部控制、货币资金的重大错报风险、库存现金审计.mp4 [192.39M]

1202第02讲银行存款和其他货币资金的审计.mp4 [190.62M]

【03】基础精讲班-杨闻萍(更新至1301讲new) [656.86M]

讲义 [707.60K]

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视频 [656.17M]

1201第01讲货币资金的内部控制、货币资金的重大错报风险、库存现金审计.mp4 [192.39M]

1202第02讲银行存款和其他货币资金的审计.mp4 [190.62M]

1301第01讲财务报表审计中与舞弊相关的责任.mp4 [273.16M]

【03】基础精讲班-杨闻萍(更新至1403讲new) [1.04G]

讲义 [1.21M]

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视频 [1.04G]

1302第02讲应对舞弊导致的重大错报风险及评价审计证据.mp4 [258.34M]

1303第03讲财务报表审计中对法律法规的考虑.mp4 [228.26M]

1401第01讲注册会计师与治理层沟通的对象.mp4 [133.86M]

1402第02讲沟通的事项及过程.mp4 [266.77M]

1403第03讲前后任注册会计师的沟通.mp4 [180.29M]

【03】基础精讲班-杨闻萍(更新至1502讲new) [398.27M]

讲义 [536.60K]

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视频 [397.75M]

1501第01讲注册会计师利用内部审计工作.mp4 [240.04M]

1502第02讲注册会计师利用专家的工作.mp4 [157.71M]

【03】基础精讲-张楠(更新至0709讲) [10.51M]

讲义 [10.51M]

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视频 [0.00K]

【03】基础精讲-张楠(更新至0709讲new) [8.28G]

讲义 [11.01M]

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视频 [8.27G]

0001第01讲前言.mp4 [151.22M]

0101第01讲审计的产生、审计的定义.mp4 [128.33M]

0102第02讲保证程度、注册会计师审计和政府审计、职业责任和期望差距、审计报告和信息差距.mp4 [169.16M]

0103第03讲审计要素.mp4 [191.36M]

0104第04讲审计总体目标和各类交易、事项及相关披露的认定.mp4 [218.90M]

0105第05讲期末账户余额及相关披露的认定与具体审计目标.mp4 [158.01M]

0106第06讲审计基本要素.mp4 [237.98M]

0107第07讲重大错报风险与检查风险.mp4 [151.47M]

0108第08讲审计的固有限制和审计过程.mp4 [153.00M]

0201第01讲初步业务活动的目的和内容、审计的前提条件.mp4 [115.08M]

0202第02讲审计业务约定书.mp4 [183.44M]

0203第03讲总体审计策略和具体审计计划.mp4 [213.60M]

0204第04讲重要性的含义.mp4 [121.33M]

0205第05讲财务报表整体的重要性.mp4 [204.68M]

0206第06讲特定类别交易、账户余额或披露的重要性水平、实际执行的重要性.mp4 [225.72M]

0207第07讲明显微小错报临界值和审计过程中修改重要性.mp4 [137.09M]

0208第08讲错报.mp4 [150.62M]

0301第01讲审计证据的含义和审计证据的充分性.mp4 [135.87M]

0302第02讲审计证据的适当性、评价充分性和适当性时的特殊考虑.mp4 [216.28M]

0303第03讲审计程序的作用和种类.mp4 [202.08M]

0304第04讲函证决策、函证的内容.mp4 [244.15M]

0305第05讲询证函的设计.mp4 [214.37M]

0306第06讲函证的实施与评价.mp4 [260.04M]

0307第07讲不符事项的处理、函证时需要关注的舞弊风险迹象及应对措施.mp4 [160.15M]

0308第08讲分析程序.mp4 [193.11M]

0401第01讲审计抽样的含义和适用范围.mp4 [133.32M]

0402第02讲抽样风险和非抽样风险、统计抽样和非统计抽样、属性抽样和变量抽样.mp4 [211.02M]

0403第03讲控制测试——样本设计阶段.mp4 [160.38M]

0404第04讲控制测试——选取样本阶段(确定抽样方法、确定样本规模).mp4 [177.28M]

0405第05讲控制测试——选取样本并对其实施审计程序、评价样本结果阶段.mp4 [184.86M]

0406第06讲审计抽样在细节测试中的应用-样本设计阶段和选取样本阶段(货币单元抽样方法).mp4 [202.75M]

0407第07讲审计抽样在细节测试中的应用确定样本规模、选取样本并对其实施审计程序.mp4 [207.30M]

0408第08讲审计抽样在细节测试中的应用-评价样本结果阶段.mp4 [162.03M]

0501第01讲信息技术对财务报告和内控影响、一般控制和应用控制测试.mp4 [157.71M]

0502第02讲信息技术对审计过程的影响、计算机辅助、数据分析.mp4 [195.77M]

0601第01讲审计工作底稿概述.mp4 [174.85M]

0601第01讲审计工作底稿概述new.mp4 [195.62M]

0602第02讲审计工作底稿格式、要素和范围.mp4 [194.04M]

0603第03讲审计工作底稿的归档.mp4 [200.34M]

0701第01讲风险识别和评估概述.mp4 [91.72M]

0702第02讲风险评估程序和信息来源.mp4 [163.47M]

0703第03讲其他审计程序和信息来源、项目组内部的讨论.mp4 [133.93M]

0704第04讲了解被审计单位及其环境.mp4 [213.14M]

0705第05讲内部控制的含义、对内部控制了解的深度、内部控制的局限性.mp4 [156.12M]

0706第06讲内部控制五要素.mp4 [212.00M]

0707第07讲在整体和业务流程层面了解内部控制.mp4 [175.53M]

0708第08讲评估财务报表和认定层次的重大错报风险.mp4 [173.03M]

0709第09讲特别风险、仅通过实质性程序无法应对的重大错报风险、对风险评估的修正.mp4 [52.45M]

【03】基础精讲-张楠(更新至0802讲new) [450.70M]

讲义 [514.20K]

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视频 [450.20M]

0801第01讲针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.mp4 [249.54M]

0802第02讲针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4 [200.65M]

【03】基础精讲-张楠(更新至0805讲new) [641.83M]

讲义 [768.86K]

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视频 [641.08M]

0803第03讲控制测试的性质、时间安排.mp4 [249.84M]

0804第04讲控制测试的范围.mp4 [174.56M]

0805第05讲实质性程序的性质、时间安排.mp4 [216.68M]

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